学位工作

上海立信会计学院2016届硕士研究生学位论文答辩公告

来源:研究生工作办公室发布时间:2016年05月24日点击:1582次
 

上海立信会计学院2016届审计硕士专业学位研究生论文答辩将于5月29日上午9:00在松江校区图书馆一楼会议室举行,名单如下:

组别

答辩人

论文题目

具体地点

A组

吴佳星

金字塔股权结构、内部审计师特征与盈余管理——基于民营上市公司的经验研究

图书馆

第一会议室

刘飞

事务所规模与盈余管理——基于新中基“客随师走”的案例分析

李天光

上市公司内部控制改进研究——基于北大荒的案例分析

段冰冰

内部控制对企业价值的影响研究——基于上汽集团的案例

乔欣

高速公路道路养护项目绩效审计研究——以某高速公路道路养护项目为例

谭祖国

IPO制度对审计质量的影响研究——基于万福生科与宏良股份案例分析

杜翔伟

上市公司破产重整审计风险及应对研究——以咸阳偏转为例

颜莉

外部审计选择与慈善组织透明度

任莹

上市公司会计师事务所选择问题研究——基于云投生态舍近求远选择事务所的案例分析

张保花

基于风险导向的或有事项审计研究

B组

苏光琪

义务教育财政支出绩效审计研究——以上海市普通中学为例

图书馆

第二会议室

王君雨

关于我国体育彩票管理中心内部控制体系构建的研究

陈骋

我国慈善基金会内部控制研究——以Y慈善基金会为例

翁郁明

内部控制、公司治理与R&D投资公司

朱琳

基于战略管理框架下的国有企业效能审计监察研究

高阳

内部控制缺陷对真实活动盈余管理的影响——基于2012-2013年沪市主板上市公司的证据

蒋伟娟

农业上市公司内部控制能有效应对行业风险吗?——以北大荒与隆平高科为例

范文凯

内部控制、高管背景特征与内部资本配置

刘欣欣

企业内部审计综合管理标准化研究

倪天雨

内部控制、部门经理激励与内部资本配置——基于X公司的案例分析

C组

雷启虎

协同治理导向下经济责任审计问题研究

图书馆

第三会议室

王倩雯

内部审计在企业效能监察中的运用研究——基于SJ集团的案例分析

刘月

审计制度变革下林业事业单位政府绩效审计评价指标体系研究

杨佳佳

上市公司内部控制与财务重述研究——基于天目药业的案例分析

张晨鹿

内部控制环境对非效率投资的影响研究

吴丹茵

重大政策执行跟踪审计标准化模式研究——以A区职业培训补贴政策执行审计为例

陆艾婧

内部控制、董事网络与并购绩效——基于沪深A股的实证研究

刘学

独董异议、审计意见与上市公司融资约束

甘涛

上市公司非标准审计意见及其相关鉴证结论研究:基于中银绒业的案例分析

盛莹晴

内部控制、成员企业经理的社会网络关系与内部资本市场

欧阳慧春

风险投资对企业内部控制有效性的影响研究——基于创业板上市公司的经验证据

D组

阮捷

农业上市公司审计失败的成因与后果

图书馆

第四会议室

张弛

证券公司融资融券业务内部控制研究——以G公司为案例

杨洁

上市公司关联方交易与审计收费的相关性研究——基于沪深A股上市公司经验数据

王红年

非财务报告内部控制缺陷披露研究——基于上海三毛与深圳农产品的案例分析

李佳瑜

上市公司频繁更换会计师事务所与审计质量问题研究

梁旖慧

企业整体迁移项目绩效审计研究——以某制造企业为例

刘单哲子

产业发展与结构调整项目绩效审计研究——以某废水资源化项目为例

祁海梅

电子商务平台商户管理内部控制研究——以A平台为例

李真

创业板上市公司财务舞弊与审计对策研究

张丽娟

经济责任审计外包质量评价体系研究

 

欢迎广大师生旁听!

 

 

研究生工作办公室

2016年5月24日

 
 
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